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索取号:GSH007-E00000-2018-022 主题分类: 公安、安全、司法
文种类型:其他信息 公开形式: 主动公开
发文单位:武威市公安局交通警察支队 发文字号:
发布日期:2018-02-05  

武威市公安局交通警察支队2018年度预算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2018-02-05 [] [] []
  武威市公安局交通警察支队是市公安局主管道路交通管理工作的职能部门。
  作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种,主要职能有:贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实,负责全市交警系统的队伍建设、交通管理业务的指导工作。维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的交通警卫工作。负责全市交通安全知识宣传教育、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。负责全市机动车辆的登记、检验、转移、报废等车辆管理工作、全市机动车驾驶人的考试、发证、补换证、驾驶人的安全教育、记分教育、审验教育等管理工作。查处机动车违法、驾驶人违法等项工作。负责G30高速武威辖区、金色大道、营双高速、金武高速武威境内的道路安全、事故处理、违法查处等管理工作。负责全市交通管理智能化的建设、管理等工作。
  一、机构、人员情况
  机构、人员和职责定位。交警支队截止2017年底有编制165人,在职政法编制民警80人,事业编制民警72人,事业干部1 人,工勤人员5人;辅警155人(财政拨款,)自招协管人员29人,退休21人,遗属4人。支队设办公室、政治处、事故处理与技术指导科、车管所、秩序管理与安全监管大队、科技通信科、宣传教育科、装备财务科、指挥中心、机动车驾驶人考试训练中心10个科室,金色大道大队和高速公路大队、华藏寺高速公路大队、双塔高速公路大队、阳畦高速公路大队5个直属大队。纳入部门汇编范围的独立核算单位7户,大队级部门财务独立核算,机动车驾驶人考试训练中心财务独立核算。
  二、收入支出预算总体情况说明
  武威市公安局交通警察支队2018年度财政拨款收入预算总计4466.56万元,其中经费拨款(补助)3052.81万元,非税收入安排的拨款1413.75万元;支出预算4466.56万元,其中工资福利支出1551.51万元,对个人和家庭补助支出302.37万元,日常公用支出367.26万元,项目支出2245.42万元。
  三、“三公经费”预算情况说明
  2018年度,我单位将严格执行中央八项规定和省委、市委“双十条”规定,厉行节约,切实压减“三公经费”支出,全年三公经费预算支出63万元,其中接待费2万元,公务用车运行维护费120万元。三公经费支出预算较去年上升原因是我单位直属大队金色大队、高速公路大队执勤执法任务增加,尤其是金色大道大队线长点多,执行的勤务多,车辆使用费增加。按照省公安厅交通管理体制改革要求,2017年所有高速公路将移交地方管理,因此我支队将增加三个高速大队,支队机关为保障高速公路畅通安全将增加执勤和管理工作,使三公经费增加的一个重要原因。
  四、机关运行经费预算情况说明
  机关运行经费指保障单位正常运行所发生的办公费、水电费、取暖费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。我支队对机关运行经费按照精减节约、保障服务的原则进行严格预算,规范支出。
  五、政府采购情况说明
  我支队在政府采购工作中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关规定,严格执行采购预算管理,依据采购预算和采购报批程序进行采购活动。

  名词解释
  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  公务用车运行费:指单位执勤执法用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  附件 1、收支预算总表
     2、收入预算总表
     3、支出预算总表
     4、 财政拨款收支总体情况表
     5、一般公共预算支出表
     6、一般公共预算基本支出表
     7、政府性基金预算支出表
     8、“三公经费”预算表
 
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